審計崗位職責(精選20篇)
在發展不斷提速的社會中,大家逐漸認識到崗位職責的重要性,崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍,職責是職務與責任的統一,由授權范圍和相應的責任兩部分組成。崗位職責到底怎么制定才合適呢?以下是小編為大家收集的審計崗位職責,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
審計崗位職責 1
職責描述:
1、編制集團各年度和季度的合并財務報表;
2、對集團內各子公司財務工作進行監督和管理;
3、對接外部審計師及評估師工作;
4、對外披露財務數據整理及審核。
任職要求:
1、大學本科及以上學歷,會計、財務管理等相關專業,英語六級;
2、三年以上會計師事務所工作經驗,有注冊會計師證書者優先;
3、較強的溝通能力、組織協調能力,原則性強。
審計崗位職責 2
1、根據集團年度審計度計劃,實施審計工作,包括但不限于運營審計、年度審計、專項審計和舞弊審計;
2、負責編寫審計工作底稿,收集審計證據,出具審計報告,提出合理化整改建議;
3、根據審計結果下發的審計整改通知書,督促被審計單位落實整改,對整改情況開展后續監督;
4、負責各類審計檔案、資料及文件收集、歸類、整理工作;
審計崗位職責 3
1.財務審計:對公司財務計劃、財務預算、信貸計劃的執行和決算情況、與財務收支相關的經濟活動及公司的經濟效益、財務管理內控制度執行情況等進行內部審計監督。
2.內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;督促建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的改善和加強,保障公司持續、健康、快速地發展。
3.工程審計:公司范圍內各項工程建設項目,由公司審計部審計。
4.合同審計:對公司工程建設合同、大宗物資采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。
5.離任審計:對離任干部任職期間崗位職責履行情況、目標完成情況進行評價、鑒證,明確崗位交接雙方的'責任,加強內控管理。
6.專項審計:對與公司經濟活動有關的特定事項,向公司有關單位、部門或個人進行專項審計調查。
7.公司董事會審計委員會和公司其他相關領導交辦的其他審計工作,如募集資金的使用情況,內部控制制度的建立和執行情況等進行檢查等
審計崗位職責 4
職責:
1、執行集團及下屬子公司工程管理、合同管理、造價控制等方面的.審計項目;
2、通過審計查處重大管理問題或個人舞弊問題,識別管理改進機會,并提出改進建議,跟蹤整改情況;
3、協助完善內審管理制度,編制工程審計案例、工程審計指南等;
4、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學歷,工程管理、建筑、工程造價或審計學;
2、具有3年及以上大型房地產公司等甲方單位內部審計、工程審計、造價審計工作經驗,具有主審經驗優先;
3、熟悉工程預算、結算及項目管理等方面專業知識,熟悉大型工程項目管理的主要風險點,對強化工程項目管控有較深理解;熟悉建筑行業相關政策、法律法規;
4、具有較強的邏輯分析能力,書面及口頭表達能力;
5、具有建造師、造價工程師等工程類職業資格;同時具備注冊內部審計師等資格證者優先;
6、具有政府審計等工作經驗優先;
審計崗位職責 5
職責:
1、擬訂年度審查工作計劃、專項審計,并分解落實,組織實施;
2、監督、檢查監察審計計劃執行情況,結合實際情況報批調整方案并組織實施;
3、負責審核、提交內部審計報告,跟蹤被審計部門整改情況及審計結果;
4、配合財務與外部審計機構合作,按程序提供相應的內部審計報告及各項證據、資料;
5、監督、檢查、指導審計監察檔案立卷、歸檔、存放、借閱、移交、保密等工作;
6、負責監察審計制度、審計流程的建設,簡歷健全監察審計體系;
7、處理有關違反制度、失職造成公司損失的事件;
8、受理、處理涉及員工經濟、履職等方面相關情況的.投訴;
9、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、熟悉有關的法律、法規和規章制度;
2、全面的財務管理、會計核算、內控審計等能力;
3、組織協調能力強,文字和口頭表達能力強;
4、高度的職業道德和抗壓能力;
5、具有財務、會計、審計等知識;
6、具有二年以上同崗位經驗。
審計崗位職責 6
職責:
1、高新培育。
2、高新申報過程中所有財務相關事宜對接。
3、高新通過后稅務備案資料的對接。
4、加計扣除項目負責人。
崗位要求:
1、財務會計,審計等相關專業。
2、財務主管以上崗位,證書不做要求。
3、有財務主管或經理以上工作經驗即可。
審計崗位職責 7
1、負責對公司經營成果、財務管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、按照公司制度審核費用報銷單據,合理進行費用操縱及預算;
4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;
5、完成上級領導交辦的`其他事項。
審計崗位職責 8
1、按照公司統一標準,統一分配助理工作,按項目經理的要求執行具體任務;完成分派任務的梳理、歸納、說明、底稿歸檔等;
2、主動加強基礎能力的學習,掌握并熟練運用。包括:相關理論知識、電腦文字編輯、數據分析計算、相關專業軟件等。
3、不斷提高綜合素質和工作主動性,學問結合,必要時發起與自身業務相關的`案例分析會,及時解決出現的問題,對業務處理提出合理化建議;
4、完成公司分派的其他任務。
審計崗位職責 9
合規和審計經理負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
負責對業務和財務流程進行內部審計。向管理層提供獨立、客觀的審計結果,并且基于充分、有效地了解業務流程、風險管控的基礎上,提供具有深刻見解的、以業務為導向的建議,以幫助改進各種流程。
1.制定和維護基于風險管控的審計計劃,包括管理層提出的任何業務風險或控制問題
2.向管理層匯報每次審計的結果,包括管理層對于審計結果的回復和提出的.行動計劃
3.與業務管理部門確定每項審計工作的范圍
4.對業務流程、風險管理和控制進行內部審查,獨立開展工作或者作為審計項目的一名團隊成員
5.提出改進業務流程、風險管理和控制的建議,幫助業務增值
6.跟蹤審計結果提出的主要建議與后續行動,并且提供相關后續報告,以確保行動計劃得到執行。以及進行管理層要求的任何商業審查、欺詐調查或其他特別項目審計
job requirements:崗位需求:
1.至少是本科及以上或者擁有相關證書(如mba、ca、cpa或其他金融證書)
2.擁有內部審計或信息技術審計資格(比如:cia或者cisa)可以優先考慮
3.至少4年的相關工作經歷;擁有4大會計師事務所的外部審計或內部審計經驗優先考慮
4.在相同的內部審計環境中,有在企業內部從事合規、內審,欺詐調查等實際操作經驗可以優先考慮
審計崗位職責 10
崗位職責
1、制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2、根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3、參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4、組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的`相關審計,并負責協調、整改等工作。
崗位要求
1、國內外重點大學全日制本科以上學歷,審計、財務、經濟、金融等相關專業畢業,具備3—5年及以上政府、企業、中介機構財務審計經驗。
2、對財務審計工作有深入了解,掌握符合現代企業管理制度的財務審計理論和方法。
3、熟悉財會、審計知識,具有敏銳的職業判斷能力和審計經驗。
4、具有注冊會計師(CPA)、國際注冊內部審計師(CIA)、審計師(中級及以上)等相關證書者優先。有較好的英語聽說讀寫能力。
5、溝通協調能力強,工作嚴謹負責,誠實正直,具有團隊合作精神。
審計崗位職責 11
崗位職責:
1、負責規劃公司信息安全審計工作
2、負責外部審計組織對接工作;
3、按計劃完成日常審計、專項審計、事件審計等工作
4、負責公司安全事件分析與追溯,高危漏洞的應急響應
任職資格:
1、大專以上學歷,計算機、網絡安全等相關專業
2、2年以上大型企業檢查、迎檢經驗,可獨立負責組織/管理/實施安全檢查、審計等專項工作,包括計劃/方案制定、checklist編寫、過程執行、報告編制、結果跟蹤等。
3、性格穩重,不急躁、不偏激。有很強的團隊協調、溝通能力。
4、具備優秀的職業素養,善于主動思考和行動,樂于解決具有挑戰性的`問題;
5、持有cisa證書者優先。
審計崗位職責 12
1、認真貫徹執行國家的有關法律、法規、政策和集團各項規章制度。
2、組織對公司內部控制系統的健全性、合理性、有效性的.檢查和評價。
3、按照有關法規和制度,結合集團實際,建立健全內部審計規章制度及作業流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經理或有關會議審定,并組織實施。
5、負責審計工作進度與質量的檢查,工程審計的復核和審計報告的簽發等工作。
6、負責對公司物質采購、基建工程招標等經濟活動和經濟合同進行審計監督。
7、對所屬公司的經濟效益和領導干部的經濟責任進行審計。
8、對集團各部門、公司的勞動紀律、衛生、安全生產、工作效能等進行監督檢查,發出通報、整改要求和處罰決定。
9、負責編寫年度審計工作總結,并向總經理或有關會議報告。
10、組織開展政治、業務學習,提高審計人員思想政治和業務素質。
11、完成領導交辦的其他工作。
審計崗位職責 13
(1)根據集團發展戰略,建立和完善內審制度,制定具體計劃并組織實施;
(2)參與公司及下屬子公司經營目標、資產安全完整性、財務狀況真實合法性、預算執行情況等審計檢查工作;
(3)負責外勤審計工作的控制和管理,復核審計人員完成的'審計底稿、審計結果和審計報告;
(4)對在審計工作中發現方面的問題,提出指導意見,并定期進行復查;
(5)負責審計檔案的整理歸檔工作;
(6)完成領導交辦的其他工作任務。
審計崗位職責 14
崗位職責:
1、建立、改進、完善本部門的關于工程類的內控監督流程及制度;
2、作為內部監督部門,參與審核項目的預(結)算工作。嚴格核對定額及各有關取費標準,按審計部要求參與復核項目造價計劃的'編制和審核,維護公司權益;
3、落實審計工程的預算工作,并完成公司相關成本指標的預決算復核;熟悉圖紙及設計變更,及時審核工程預(結)算.依據各工程項目,出具工程審計報告.
4、監督預算的執行、過程造價控制及工程驗收結算;形成日常控制報告
5、依據工程臺帳,防止超、漏報項目,做好工程造價及各類經濟指標的分析報告
6、進行項目實施過程中的成本監控及復核。
任職資格:
1、工程造價、工程管理、機電一體化、給排水或相近專業本科以上學歷;
2、具有造價員資格證書或初級以上職稱;
3、熟練使用預算管理軟件、cad制圖軟件、辦公自動化軟件;
4、2年以上工程預決算工作經驗;
5、精通建筑工程經營預決算、成本控制,業務能力強;
6、具有良好的計劃能力、分析決策能力、組織協調能力、談判溝通能力和信息管理能力;
7、具有一定的管理和良好的人際關系;
8、性格沉穩,工作細致,條理清晰,恪守誠信,有較強的承受力和忍耐力。
審計崗位職責 15
職責:
1、協助建立健全公司內部審計監察管理辦法和規章制度;
2、對負責產業集團的業務和流程提供全面評估,根據風險導向找出內控弱點及操作低效點;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、執行全程審計項目,包括計劃和執行審計方案;
5、對公司業務和流程提供分析和調查,在保持最優方案的情況下實現風險最小化;
6、與相關管理層及被審計方討論審計各階段的發現并提出建議;
7、根據有關發現與改進建議編制審計報告;
8、對違反公司管理制度的違規行為,提出處罰意見;
9、對于審計項目的反饋進行管理和后續評估;
10、對關鍵崗位人員的盡職情況、職業操守進行調查;
11、完成所負責產業集團審計程序標準化工作的編制;
12、完成上級領導布置的其他任務。
任職資格:
1、具備20xx年左右的內外部審計工作經驗,同時具有四大會計師事務所和知名地產企業審計工作經驗者優先;
2、會計師或審計師中級及以上職稱,或持有CIA(注冊內審師)、CPA(注冊會計師)、 CICS/CICP(注冊內控師)等相關資格;
3、熟悉國家法律、法規、會計準則、審計準則以及稅法專業知識;
4、熟悉地產企業的運營特點及風險控制流程和標準,具備比較豐富的企業內部審計、內部控制建設及風險管理等方面的.實踐經驗,有上市公司審計工作經驗者優先;
5、為人正直,工作細致、嚴謹,具備較強的邏輯思維和分析能力,具有良好的溝通協調能力和團隊合作精神,具備強烈的責任心。
6、財務、金融、管理學或法律相關專業。
審計崗位職責 16
1、協助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。
2、定期或不定期地進行必要的.專項審計和財務收支審計等。
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
4、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守秘密。
審計崗位職責審計風控經理青島中紡億聯開發投資有限公司青島中紡億聯開發投資有限公司,中紡億聯職責描述:
1.主持編制內控審計計劃,開展內控審計,制定可行的審計方案并編制審計報告;
2.主持協調核心管理人員離任審計工作并編制審計報告;3.牽頭協調經營管理體系審計與改善實施;
4.建立完善內控管理體系、風險管理制度和流程,協助健全內控平臺;
5.有效管控內控潛在風險,提升各級公司日常招采標準化,保證采購質量杜絕浪費;
6.對現有制度、流程進行評估改進,完善經營管理流程風險管控點設置、審計與糾正;
7.開展內控評價工作,完善風險控制指標,有效識別和控制風險;8.對合作資源方進行跟蹤評價,建立優質供應商庫并及時更新;任職要求:
1.本科及以上,財務管理、審計、預算管理、企業管理、房地產類等相關專業
2.熟悉內控和審計知識;
3.3年以上大型地產公司審計風控經驗;
審計崗位職責 17
職責描述:
1、實施稅務、資金相關業務的內部審計工作,對稅務籌劃、稅務申報過程進行審核,取得相關問題的資料、文件及證明材料,據此向公司呈報審計結果及建議;
2、對違反內部審計制度的.違規行為,提出處罰意見并上報審批;
3、參與制定、實施相關專業的審計規章制度、流程、工作指引等。
任職要求:
1、全日制本科或以上學歷,會計、財務、稅務及經濟管理類相關專業;
2、3年或以上工作經驗,熟悉房地產企業稅務風險、融資風險,擁有房地產企業稅務、資金審計人員,或稅務系統、金融系統工作背景者優先考慮;
3、為人正直,具有較強的責任心及團隊協作能力。
審計崗位職責 18
1、開展各項目工程進度、質量管理的`審計工作;
2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;
3、開展生產及相關大型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;
4、負責對項目工程管理真實性、合規性復核,對影響經營的重大風險作出預警并全過程監督;
5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監督等工作。
審計崗位職責 19
審計崗位職責
一、審計的目的:
在有效的監督下規范和改善我們的各項工作,杜絕違規、違紀、違法、犯罪現象的發生,為企業健康持續發展保駕護航。
二、審計的內容:
1.在審計負責人的領導下,對集團內各公司股權的真實構成、股金是否到位、證件手續是否齊備、出資合作合同、協議是否合法進行審計。
2.對集團內各公司的財務收支和內部控制進行審計,保證經營成果真實、準確,內部流程合理、有效。
3.對集團內各公司的財務計劃或者經營預算的執行情況,財務決算的真實情況進行內部審計。
4.對集團內各公司資產的安全性、完整性,收入的真實性,成本費用列支標準的規范性,利潤及利潤分配的合理性進行審計。
5.對集團內各公司內部控制制度是否健全、有效,是否符合國家相關的法律、政策,是否與其它有關制度起到相互制約、相互監督的作用進行審計。
6.對集團內各公司資金賬戶的設立與注銷,資金的收支、計劃管理情況進行審計。
7.對集團內各公司的.財務會計資料,包括會計憑證、賬簿、財務報告等進行審計,對審計中發現的問題隨時向有關單位和人員提出改進意見。
8.對集團內各公司稅金計提、繳納情況,稅收籌劃合法性進行審計。
9.對集團內各公司原料采購(含設備)、銷售折讓政策的執行情況進行審計。
10.對集團內各公司員工工資標準的執行情況,工資資料(含獎金)的完整性、工資變動的合規性進行審計。
11.負責完成集團董事會及經營管理委員會交辦的其它工作和集團內各公司委托的其它審計事項。
審計報告與整改建議:
審計的目的不僅僅是為了查找和發現問題,更重要的是要實事求是地反映經營管理中的一些具體問題并形成審計報告并附有整改建議呈送相關責任人和部門,然后還要監督落實整改方案和措施以及整改進度和效果。
審計崗位職責 20
職責描述:
1、負責制定并維護it安全檢查標準;
2、負責對it安全狀況做安全檢查,評估安全狀況;
3、負責推動it安全風險改進。
任職要求:
1、本科3年或碩士2年以上信息安全相關工作經驗;
2、熟悉信息安全管理體系及內審職業準則,掌握內審項目完整工作流程;
3、熟悉安全開發流程(sdl)、網絡入侵檢測、下一代防火墻、網絡隔離、服務器安全、數據庫安全等方案產品服務,有相關工作經驗者優先;
4、具備較強的邏輯分析、溝通能力、推動能力和團隊協作精神;
5、獲得iso27001、等保、cissp、cisa、itil等相關證書優先。
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